为深入贯彻中共韩城市委审计委员会第二次会议精神,进一步深化对国有企业和国有资本的审计监督,促进全市国有企业健康发展。3月初,由韩城市审计局牵头,中介机构审计人员配合,对全市国有企业开展审计。
此次审计,将摸家底、补短板、防风险、促改革作为国企国资审计的重要目标,深入分析企业在点、线、面不同层面贯彻落实各项决策部署的有关情况,积极促进各项工作有效推进。与以往相比,此次审计在制定年度审计项目计划时,广泛征求市国资委等有关部门的意见,结合我市市属国企国资总体情况和监督情况,研究提出持续深化国企国资审计的实施意见,进一步明确了目标要求、审计范围和审计重点,保障国有企业审计的有序有效实施。
为实现全市国企国资审计全覆盖,审计局积极探索国企国资审计与专项审计、政策跟踪审计、经济责任审计相融合的组织方式,保障国企国资审计全覆盖深入推进;加强对社会中介机构审计结果核查,创新和规范购买社会审计服务,增强审计监督的整体效能,以弥补审计力量自身不足的缺陷;坚持科技强审,推行大数据审计模式,采集国有企业的明细账、科目余额表、会计分录等各类数据,积极开展审计数据分析,完善“总体分析、系统研究、发现疑点、分散核查、精确定位”的数字化审计方式,扩大国企国资审计覆盖面,拓展审计监督广度和深度。
截止目前,已开展韩城市城市投资(集团)有限公司等28家国有企业的审计工作。完成市粮油贸易有限责任公司、市国有资产运营有限责任公司和商贸科技发展有限任公司等3家企业的现场审计,发现“三重一大”决策制度执行不到位、财务核算不规范、资金支付和审批手续不完善等方面存在的6类15个问题,揭示和反映了国有企业运营中的突出矛盾和融资风险隐患,提出建议11条。今后,市审计局将持续聚焦国有资产保值增值精准发力,将国有企业审计与国资委开展的国有企业清产核资工作相结合,共享工作成果,全面摸清全市国有企业资产、负债及运营情况,为市委市政府科学决策提供参考依据,切实发挥审计防风险、促发展作用。